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實(shí)務(wù)
問題已解決
我補(bǔ)錄的以前年度損益的費(fèi)用均為實(shí)際業(yè)務(wù)才把發(fā)票拿來,入賬后怎么調(diào)整我的銀行存款及現(xiàn)金期初賬利潤分配未分配利潤賬呢??? 我是賬套的報(bào)表不懂只調(diào)整給稅局申報(bào)的報(bào)表期初余額嗎?
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您好,以前年度損益調(diào)整分錄對方科目沒有貨幣資金,可以是往來
2022 04/12 23:33
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2022 04/13 06:31
你的意思是我做成應(yīng)付賬款???確實(shí)是以前已經(jīng)付過款了的我給忘記了
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 06:35
您好,貨幣資金期末余額是否正確?
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2022 04/13 07:51
沒有對過銀行存款
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 09:52
您好,需要核對銀行存款
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2022 04/13 10:34
你先叫我把賬了跳了申報(bào)季度報(bào)唄
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/13 11:11
您好,把以前年度損益調(diào)整分錄對方科目是現(xiàn)金的替換為其他應(yīng)付款
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