我司申報(bào)企業(yè)所得稅,季度可以享受小微減免,年度不符合,享受不了,那賬務(wù)怎么處理?1、如1季度末計(jì)提:借:所得稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅; 2、下個(gè)月申報(bào)后, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入; 3、到三季度或年度無(wú)法享受時(shí),借:所得稅(當(dāng)期+前期享受減免),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅; 疑問(wèn):那前期享受減免計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目金額直接轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)了,所以營(yíng)業(yè)外收入科目計(jì)的減免稅不用做任何調(diào)整是嗎
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速問(wèn)速答你前期小微企業(yè)的減免, 你應(yīng)該直接按減免后的金額計(jì)提所得稅費(fèi)用,不需要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入的
2022 04/12 17:12
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- 老師,你好,小規(guī)模公司當(dāng)月收費(fèi)當(dāng)月開(kāi)票分錄是不是這樣寫(xiě),1.借銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,2.借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸 應(yīng)交增值稅-減免稅額,3.結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額借 應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸 營(yíng)業(yè)外收入 863
- 老師,借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款1600 貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅款1600 該怎么寫(xiě)摘要呢 266
- 老師請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模開(kāi)了10萬(wàn)的普票,一般做賬都怎么做,做賬是就做收入,減免增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛 分錄怎么寫(xiě)呢 是借銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 還有什么? 902
- 應(yīng)交稅費(fèi)減免沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成營(yíng)業(yè)外收入,從21年開(kāi)始應(yīng)交稅費(fèi)貸方一直有余額,一直都沒(méi)有做賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整。還有稅務(wù)怎么處理 886
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