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甲建筑公司為增值稅一般納稅人,2019年5月1日承接工程項(xiàng)目,并將項(xiàng)目中的部分施工項(xiàng)目分包給了乙公司,5月30日收到發(fā)包方按進(jìn)度支付的工程價(jià)款222萬(wàn)元。當(dāng)月甲公司為該項(xiàng)目購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額8萬(wàn)元;乙公司就其分包建筑服務(wù)開(kāi)具給甲公司增值稅專票,發(fā)票注明的稅額4萬(wàn)元。對(duì)工程項(xiàng)目甲建筑公司選擇適用一般計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)納稅額,該公司5月需繳納多少萬(wàn)元增值稅?

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/25 09:01
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蔣飛老師
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你好!應(yīng)該交納增值稅=
2022 03/25 09:12
蔣飛老師
2022 03/25 09:15
你好!應(yīng)該交納增值稅=222/(1+9%)*9%-8-4=6.33
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