問題已解決

老師好,我公司原來是小規(guī)模的,12月的時(shí)候未開票收入已經(jīng)報(bào)增值稅了,現(xiàn)在我公司變成一般納稅人了,之前 那個(gè)未開票收入要開發(fā)票,我增值申報(bào)表時(shí),可以負(fù)數(shù)沖減之前的未開票收入嗎

84784949| 提問時(shí)間:2022 03/14 09:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1.? ? 可以的 。如果要開票可以先紅沖無票收入 在按開票報(bào)稅的??
2022 03/14 10:03
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