問題已解決
老師,如果本期應(yīng)繳納增值稅為0,本期又有增值稅進項,那本月增值稅加計抵減額怎么處理,可以先使用增值稅加計抵減部分,在使用本期進項和上期期末留抵稅額嗎?
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速問速答你好,同學,本期加計抵減照常填報在附表四本期發(fā)生額中,但本期實際遞減額為0,
2022 03/07 01:11
小默老師
2022 03/07 01:11
要先根據(jù)銷項減去進項減少留抵稅額后的值來計算本期實際遞減額的
84784953
2022 03/07 06:13
老師,也就是說上期留抵+本期進項>本期銷項是不可以使用本期增值稅加計抵減金額,如果上期期末留抵+本期進項<本期銷項,才可以使用增值稅加計抵減金額,對吧,
小默老師
2022 03/07 07:36
嗯嗯,是的,同學,你理解的沒問題。
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