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實(shí)務(wù)
問題已解決
對資管產(chǎn)品在2018年1月1日前運(yùn)營過程中發(fā)生的增值稅應(yīng)稅行為,已繳納增值稅的,已納稅額從資管產(chǎn)品管理人以后月份的增值稅應(yīng)納稅額中抵減 這句話怎么理解?
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速問速答同學(xué)您好,就是之前已經(jīng)交了增值稅的,那這部分增值稅可以抵減以后月份的應(yīng)交稅額
2022 03/05 21:24
84785006
2022 03/05 21:44
其它行業(yè)應(yīng)該沒有這樣的吧?
文老師
2022 03/05 22:14
現(xiàn)在也有這種的抵稅的政策的
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