問題已解決
2月建的賬,未有的應(yīng)收帳款有從2020年11月開始的
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也就是你的這個應(yīng)收賬款期初的時候錄錯了是。
2022 03/04 18:24
84785034
2022 03/04 18:26
是主營業(yè)務(wù)收入有問題,我是掛賬借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,但是應(yīng)收帳款含非本月的,所以主營業(yè)務(wù)收入也不準(zhǔn)了
郭老師
2022 03/04 18:28
那你之前有做嗎?還是你想做的?之前的業(yè)務(wù)里面是去年的嗎?
84785034
2022 03/04 18:28
之前沒有做,我就想怎么調(diào)整回來
郭老師
2022 03/04 18:30
如果你想要調(diào)整以前年度損益調(diào)整的話,你得去修改你的增值稅申報表,你的增值稅是不是沒有申報?沒有開發(fā)票的話,建議你做到今年可以的。
84785034
2022 03/04 18:31
沒有開發(fā)票的,那主營業(yè)務(wù)收入這邊怎么修改
郭老師
2022 03/04 18:33
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,做這個直接做。
84785034
2022 03/04 18:34
那下個月收回貨款后,是正常做賬嗎?
郭老師
2022 03/04 18:34
借銀行存款貸應(yīng)收賬款就可以。
84785034
2022 03/04 18:35
好的,謝謝
郭老師
2022 03/04 18:36
不用客氣,工作愉快。
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