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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司幫員工承擔(dān)了個稅,不從員工工資里扣。請問分錄怎么做。我看原來會計(jì)直接交個稅的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅,貸銀行存款。但這樣做,應(yīng)交稅費(fèi)-個稅這個科目永遠(yuǎn)有借方余額
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公司幫員工承擔(dān)了個稅,不從員工工資里扣 不能企業(yè)所得稅前扣除匯算清繳的時候要納稅調(diào)整
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅
2022 02/28 20:30
84785037
2022 02/28 20:36
那原來會計(jì)為了把應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅這個科目做平,又做了筆借管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)交稅費(fèi)-個稅。老師覺得是過管理費(fèi)用-工資還是營業(yè)外支出合適呢?是不是不管進(jìn)哪個科目,都要納稅調(diào)增?
bamboo老師
2022 02/28 20:37
管理費(fèi)用-工資 要申報個人所得稅的
如果您申報了 可以企業(yè)所得稅前扣除
沒有申報的話 稅務(wù)查到會納稅調(diào)整的
84785037
2022 02/28 20:39
個稅是申報的呀。只是交個稅的這部分錢由公司出,不從員工工資扣而已。
bamboo老師
2022 02/28 20:40
就是您交了個人所得稅管理費(fèi)用-工資這部分金額 要并入一起申報
正常工資當(dāng)然要申報了 這個數(shù)據(jù)也要申報
84785037
2022 02/28 20:41
額,那替員工交的個稅這部分錢是沒有申報個稅的。
bamboo老師
2022 02/28 20:41
那如果想稅前扣除 要對應(yīng)到員工個人申報個人所得稅的
84785037
2022 02/28 20:45
那還是走營業(yè)外支出比較合適是嘛?
bamboo老師
2022 02/28 20:46
如果不申報的話?是走營業(yè)外支出比較合適
84785037
2022 02/28 20:54
好的。那有沒有其他方法解決,能不能就比如按原本工資交個稅100,然后把100加進(jìn)他工資,再給他算一次個稅,但這樣加100進(jìn)去后,他個稅就不一定交100了。
bamboo老師
2022 02/28 20:55
那可以想辦法找點(diǎn)發(fā)票報銷替票入賬 代替?zhèn)€人所得稅
84785037
2022 02/28 21:03
一個月也要交七八千的個稅呢,替票的話找哪種類型的發(fā)票合適呢?其實(shí)是不是員工自己繳納最合適?因?yàn)樯婕暗綄m?xiàng)附加扣除,很難把控員工是不是都填對了。
bamboo老師
2022 02/28 21:04
員工自己承擔(dān)個人所得稅最合適
可以找交通發(fā)票 辦公費(fèi)發(fā)票?
84785037
2022 02/28 21:10
對公司來講一是無法把控員工的專項(xiàng)扣除,可能會多交個稅;二是這部分錢還要納稅調(diào)增?還有其他弊端嗎?
bamboo老師
2022 02/28 21:12
公司多承擔(dān)了個人所得稅 還不能稅前扣除
最好是包含個人所得稅計(jì)提工資
84785037
2022 02/28 21:18
比如代替員工繳納1萬個稅,這1萬還要交25%的企業(yè)所得稅,是這樣計(jì)算的嘛?
bamboo老師
2022 02/28 21:19
不是的 這個1萬不能企業(yè)所得稅前扣除 交了不能抵稅
84785037
2022 02/28 21:22
那不就是要加上這1萬再計(jì)算企業(yè)所得稅嘛。就是這1萬也要繳納企業(yè)所得稅不是這樣理解的嘛
bamboo老師
2022 02/28 21:25
先做營業(yè)外支出減少利潤 然后匯算清繳的時候再加回來
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