問題已解決
那個年底要結轉進銷項稅到未交增值稅 但是有個延緩交稅的錢1月份才交 這個延緩的稅怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個緩交的稅款是在應交稅費-未交增值稅里面的。不影響結轉的
2022 01/13 19:43
84785040
2022 01/13 19:44
那明年交的時候怎么辦
徐悅
2022 01/13 19:46
您說的結轉,是經過應交稅費-應交增值稅(未交增值稅轉出)
84785040
2022 01/13 19:52
把這個具體的結轉和交的賬務處理給我寫一下
徐悅
2022 01/13 19:54
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
借 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
貸 應交稅費—應交增值稅—進項稅
徐悅
2022 01/13 19:55
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
84785040
2022 01/13 19:56
意思是那個延緩的增值稅不用體現(xiàn)?
84785040
2022 01/13 19:56
現(xiàn)在還沒交了們 ?
84785040
2022 01/13 19:57
沒交的會計處理是啥
徐悅
2022 01/13 20:24
沒交的就掛了應交稅費-未交增值稅中,不用單獨處理的。什么時候交,就做前面的那個分錄
84785040
2022 01/13 20:35
怎么掛這個應交增值稅未交增值稅稅中
徐悅
2022 01/13 21:55
借:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅轉出)
貸:應交稅費-未交增值稅
需要繳納的增值稅就做這個分錄。
等繳納的時候再做下面這個分錄,
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
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