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“應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額在年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要,分錄要怎么寫?



你好不需要結(jié)轉(zhuǎn)的,你沒(méi)有認(rèn)證的,在借方有余額就可以。
2022 01/11 08:36

“應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”科目余額在年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要,分錄要怎么寫?
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