问题已解决 老師您好,本月購進(jìn)材料,下個月發(fā)票才到,采購報賬沖個人往來,暫估入賬分錄怎么做
84785013|
提问时间:2022 01/07 14:37
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温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答 速问速答 您好,借原材料貸其他應(yīng)付款暫估
84785013 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 01/07 14:43
等發(fā)票回來才能沖其他應(yīng)收款嗎
耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 01/07 14:44
您好,是的,可以這樣處理
84785013 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 01/07 14:50
老師籌建期的費(fèi)用發(fā)票沒回來,也借 長期待攤費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 暫估嗎
耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 01/07 14:51
您好,可以這樣處理的,只要是真實(shí)業(yè)務(wù)
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