問題已解決
老師您好, 我們公司工資掛賬時, 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資。 貸:其他應(yīng)付款-醫(yī)療,養(yǎng)老,公積金 應(yīng)付職工薪酬-未付工資。 發(fā)工資時, 借:應(yīng)付職工薪酬-未付工資 貸:銀行存款 請問:提前給一個人員工多發(fā)了還未掛賬的工資,當(dāng)時做賬為借:應(yīng)付職工應(yīng)酬-未付工資,貸:銀行存款 現(xiàn)在工資掛賬了,多付的金額應(yīng)該怎么做? 是應(yīng)該,借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)付職工薪酬-未付工資? 還是應(yīng)該,借:其他應(yīng)收款,應(yīng)付職工薪酬-未付工資(紅字)
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速問速答你好,這部分款項該員工是不是不用退回的
2021 12/31 21:26
84784954
2021 12/31 22:27
老師,這部分款項是想掛其他應(yīng)收款(個人)
84784954
2021 12/31 22:30
我是想問,借方:其他應(yīng)收款,應(yīng)付職工薪酬-未付工資,應(yīng)該在貸方,還是在借方紅字
陳橙老師
2021 12/31 22:37
應(yīng)付職工薪酬,借方紅字
84784954
2021 12/31 22:42
謝謝老師
陳橙老師
2022 01/01 12:31
學(xué)習(xí)必須如蜜蜂一樣,采過許多花,才能釀出蜜來,加油!
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