A公司為增值稅一般納稅人,原材料按計(jì)劃成本核算。2019年5月初、“原材料”賬戶期初余額800 000 元,“材料成本差異”賬戶期初貸方余額20000 元。本月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: 1.5日,購入原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅為13000元。同時(shí)發(fā)生外地運(yùn)費(fèi)10000元,增值稅900元。上述款項(xiàng)已通過銀行存款支付。 3000 2.10日,上述材料運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫,計(jì)劃成本為110000元。 3.25日,購人材料一批,材料已運(yùn)達(dá)并驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到。貨款尚 未支付,該批材料的計(jì)劃成本為35000元。 4.本月領(lǐng)用原材料的計(jì)劃成本為140000元,其中,直接生產(chǎn)領(lǐng)用120000元。車間一般耗用8000元,廠部管理部門領(lǐng)用2000元,在建工程領(lǐng)用10000元。 三、要求 1.對(duì)5月份發(fā)生的上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。 麻煩問下老師,怎么做分錄
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借:原材料11萬
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額1.39萬
貸:銀行存款
2021 12/23 21:47
84785037
2021 12/23 21:59
第10日,和25日怎么寫分錄
悠然老師01
2021 12/23 22:05
抱歉,需要修改一下第一個(gè)分錄,因?yàn)槭怯?jì)劃成本
1.借:材料采購11萬
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額1.39萬
貸:銀行存款
2.借:原材料11萬
貸:材料采購
3.借:原材料3.5
貸:應(yīng)付賬款3.5
4借:
生產(chǎn)成本12
制造費(fèi)用0.8
管理費(fèi)用0.2
在建工程1
貸:原材料14
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- 1、某月初,原材料計(jì)劃成本250 000元,“材料成本差異”賬戶借方余額10 000元; 2、5日購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的原材料價(jià)款258 000元,增值稅額 33 540元。外地運(yùn)費(fèi)9 000元,增值稅額810元。有關(guān)款項(xiàng)已通過銀行存款支付; 3、上述材料計(jì)劃成本240 000元,已驗(yàn)收入庫; 4、25日購入材料一批,材料已運(yùn)到,并驗(yàn)收入庫,但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。該批材料的計(jì)劃成本83 000元; 5、本月領(lǐng)用材料計(jì)劃成本共計(jì)276 000元,其中:生產(chǎn)領(lǐng)用223 000元,車間管理部門領(lǐng)用35 000元,廠部管理部門領(lǐng)用8 000元,在建工程領(lǐng)用10 000元。 1218
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