問題已解決

請問:自查發(fā)現(xiàn),以前年度的物業(yè)費進項稅額應轉出,今年現(xiàn)在如何處理?

84785042| 提問時間:2021 12/13 16:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借:以前年度損益調整 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
2021 12/13 16:11
84785042
2021 12/13 16:21
麻煩以前的增值稅申報表需要更正申報嗎?還是僅在現(xiàn)在的申報表內體現(xiàn)轉出即可?
鄒老師
2021 12/13 16:27
你好,在本期做增值稅申報的時候,做進項稅額轉出處理就是了?
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