问题已解决
上個月開的增值稅專用發(fā)票,購買方?jīng)]有抵扣,賣方已經(jīng)抵扣稅。買方讓賣方重新開票,需要怎么操作呢
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對方?jīng)]有抵扣,你直接在系統(tǒng)里面開具紅字發(fā)票沖減之前錯誤的發(fā)票
然后重新開具正確的發(fā)票
2021 11/25 16:48
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84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 11/25 17:09
錯誤的發(fā)票需要作廢嗎
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/25 17:19
之前錯誤的,不需要作廢的
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84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 11/25 17:22
如果不小心作廢了而且也沖紅了怎么辦呢
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/25 17:29
這個影響不大的額
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2021 11/25 17:33
謝謝,那我不用再做其他補救的操作了對吧
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辜老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/25 17:34
不需要的,不需要其他操作的
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