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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師您好,公司是一般納稅人,銀行手續(xù)費(fèi),在11月補(bǔ)開(kāi)1月至11月的專(zhuān)用發(fā)票,1-10月的手續(xù)費(fèi)已記賬財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi),11月收到專(zhuān)用發(fā)票怎么處理呢
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你好,把之前的費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄?
2021 11/23 17:35
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2021 11/24 09:29
如果不想沖紅以前月份的分錄,不抵扣增值稅,這樣處理可以嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/24 09:29
你好,把之前的費(fèi)用分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄?
應(yīng)當(dāng)這樣處理才是的?
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2021 11/24 09:33
借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)負(fù)數(shù),借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。是這樣嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 11/24 09:34
你好,把之前的費(fèi)用分錄紅沖
借:銀行存款等科目,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)
然后根據(jù)取得的發(fā)票做費(fèi)用分錄?
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi),貸:銀行存款等科目
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