問題已解決

老師您好,之前財務(wù)做的暫估入賬,公司注銷有掛賬,怎么處理?謝謝!

84785005| 提問時間:2021 11/18 13:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 之前分錄怎么做的 虛增的嗎
2021 11/18 13:40
84785005
2021 11/18 13:46
是,賬上有,實際沒有
郭老師
2021 11/18 13:49
你好,你的分錄是怎么做的?
84785005
2021 11/18 13:49
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2021 11/18 13:51
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本吧,借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
84785005
2021 11/18 13:53
結(jié)轉(zhuǎn)過,有付款對方,沒實物,財務(wù)做暫估
84785005
2021 11/18 13:53
說不清楚啦
郭老師
2021 11/18 13:53
過款的話,借應(yīng)付賬款貸銀行存款不就可以啦?
郭老師
2021 11/18 13:54
那你們當(dāng)時支付的分錄怎么做的?
84785005
2021 11/18 13:55
借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
84785005
2021 11/18 13:55
是付給老板的另外公司
郭老師
2021 11/18 13:55
當(dāng)時你們支付給對方的分錄是怎么做的?如果支付了,應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84785005
2021 11/18 13:56
實際實物沒有,財務(wù)就暫估
郭老師
2021 11/18 13:58
付款了之后,對方?jīng)]有給你發(fā)貨?
84785005
2021 11/18 13:59
貨沒有,反而賣給另外一家,老板的另外公司,
郭老師
2021 11/18 14:00
那你這是虛開發(fā)票嗎?
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