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老師,進(jìn)出口退稅,退回來的增值稅要怎么入賬,分錄怎么寫

84785023| 提问时间:2021 10/18 14:28
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思頓喬老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
增值稅的出口退稅在其他應(yīng)收款--應(yīng)收補(bǔ)貼款
2021 10/18 14:29
84785023
2021 10/18 14:34
那我剛開完票的增值稅不是應(yīng)該記在銷項稅額里面嗎?這個不會出現(xiàn)借貸不平衡了嗎?
思頓喬老師
2021 10/18 14:36
您好,不會不平衡的呀,在應(yīng)交稅費(fèi)里面不會不平
84785023
2021 10/18 14:49
這個是不是月末結(jié)轉(zhuǎn)了?
思頓喬老師
2021 10/18 15:30
您好,沒有月末結(jié)轉(zhuǎn)啊 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 收到出口退稅款時,做如下會計處理: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收補(bǔ)貼款
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