老師,請教一個情景案例。 5月,一般納稅人c向售卡商a支付40萬購買超市購物卡,當(dāng)月c去超市b購物,售卡商a與超市b當(dāng)月結(jié)算。a5月銷售額共計200萬,其中40萬為購物卡支付。 問題1:如果說a支付40萬,可以購買面值40萬的商品,是否也就意味著這40萬已經(jīng)是含稅金額? 問題2:請問售卡商a5月應(yīng)納增值稅多少呢? 問題3:如果售卡商a當(dāng)月銷售額中購物卡支付的40萬也需要交增值稅,是否需要40/1.13×0.13算銷項稅?消費者在支付40萬給售卡商a的時候已經(jīng)成為成為最終稅負(fù)人? 問題4:如果消費者c是一般納稅人,那么消費者去超市用購物卡購物時,超市b能開具專票嗎?如果可以開具專票,c就可以抵扣進(jìn)項稅是嗎?根據(jù)教材是b或者a都不能向c提供專票(因為一開始就沒交過進(jìn)項稅),那么,站在c的角度,給出去的40萬是含稅價格,然而買進(jìn)來的商品卻無法抵扣進(jìn)項稅,不就很虧咯?
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速問速答同學(xué),你好問題1:40萬是含稅金額
問題2:五月增值稅就是200/1.13*0.13,這個只是單就題目算的。因為有進(jìn)項他是可以抵扣的
問題3:40萬當(dāng)月如果開了票是需要繳稅的,算法是你說的是對的。增值稅的稅負(fù)最終都是轉(zhuǎn)嫁到消費者身上的
問題4:生活類的發(fā)票是不能抵扣的,開票內(nèi)容以外的是可以開專票的,所以看開票內(nèi)容
2021 09/25 07:24
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