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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好,老師,之前發(fā)貨的時(shí)候,我做分錄是: 發(fā)貨 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 收到貨款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 老師,我們銷售的產(chǎn)品單價(jià)中包含運(yùn)輸費(fèi)在里面,現(xiàn)在由于雙方搞錯(cuò)了,我們需要退36024元運(yùn)輸費(fèi)給客戶,我要怎么做分錄呢?
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速問速答你好,這個(gè)運(yùn)費(fèi)已包含在主營業(yè)務(wù)收入里面了嗎?如果包含了的話,借銀行存款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021 09/18 10:09
84784959
2021 09/18 10:11
你好,老師,運(yùn)費(fèi)包含在主營業(yè)務(wù)收入里面
郭老師
2021 09/18 10:14
那你紅沖收入就可以,這個(gè)成本里面包含嗎?如果沒有包含的話不用做。
84784959
2021 09/18 10:17
你好,老師,結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,我就是庫存進(jìn)銷存的成本價(jià)入成本的
郭老師
2021 09/18 10:20
好那就成本不需要?jiǎng)恿?,不需要做其他的?/div>
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- 發(fā)貨未收到款,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 收到貨款后:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。 收到貨款未發(fā)貨:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款。發(fā)貨后:借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))。對(duì)吧 958
- 開票收入: 借:應(yīng)收賬款-開票應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅-開票稅金 沖銷發(fā)貨收入: 借:主營業(yè)務(wù)收入-發(fā)貨收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅-發(fā)貨稅金 貸:應(yīng)收賬款-發(fā)貨應(yīng)收 老師,這筆分錄是什么意思呢? 1137
- 老師好,收入當(dāng)月同時(shí)收到了貨款時(shí),可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),還是要應(yīng)收賬款過度一下呢?借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 232
- 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 月末還沒收到款項(xiàng)當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 764
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