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老師,結轉增值稅、繳納增值稅的會計分錄怎么寫?

84785035| 提問時間:2016 12/20 11:09
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84785035
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
結轉:借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) --應交增值稅(進項轉出) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) --應交增值稅(轉出未交增值稅) 繳納時:借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款 這樣對嗎?
2016 12/20 11:14
84785035
2016 12/20 11:19
那正確的分錄應該怎么做?
宋生老師
2016 12/20 11:10
您好!一般來說 月末做如下分錄 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
宋生老師
2016 12/20 11:18
您好!不對的。對于這個科目,我建議不要自己想怎么做就怎么做,以后會有麻煩。
宋生老師
2016 12/20 11:24
您好!上面有啊。
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