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老師,結轉增值稅、繳納增值稅的會計分錄怎么寫?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答結轉:借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
--應交增值稅(進項轉出)
貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
--應交增值稅(轉出未交增值稅)
繳納時:借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:銀行存款
這樣對嗎?
2016 12/20 11:14
84785035
2016 12/20 11:19
那正確的分錄應該怎么做?
宋生老師
2016 12/20 11:10
您好!一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費——未交增值稅
2當月交納以前期間未交的增值稅額
借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
宋生老師
2016 12/20 11:18
您好!不對的。對于這個科目,我建議不要自己想怎么做就怎么做,以后會有麻煩。
宋生老師
2016 12/20 11:24
您好!上面有啊。
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