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老師我付款做了付款分錄 沒有收到發(fā)票 后來收到發(fā)票分錄怎么做呢 一開始我做的是借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 后來我收到發(fā)票 該怎么做呢

84784989| 提問時(shí)間:2021 08/05 14:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 借 成本負(fù)數(shù)? 貸應(yīng)付負(fù)數(shù)? 借成本正數(shù) 貸應(yīng)付正數(shù)
2021 08/05 14:54
84784989
2021 08/05 14:56
老師 我一開始做了借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 然后當(dāng)時(shí)沒有收到發(fā)票 后來收到發(fā)票 不是應(yīng)該做一筆進(jìn)項(xiàng)稅的分錄嗎 為什么要做你上面的分錄啊 我不是應(yīng)該做一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸主營業(yè)務(wù)成本嗎
玲老師
2021 08/05 15:04
你沒說是專票,專票記進(jìn)項(xiàng)? 先紅沖原來分錄? ? 再做? 借成本正數(shù) 進(jìn)面? 貸應(yīng)付正數(shù)? 銀行沒有變化 用這個(gè)科目代替? 紅沖也沖這個(gè)科目?
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