問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)未簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同的銷(xiāo)售是否需要繳納購(gòu)銷(xiāo)印花稅?如果需要按什么金額計(jì)算?謝謝

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2021 07/13 11:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要繳納印花稅,按含稅金額*萬(wàn)分之3?
2021 07/13 11:55
84785020
2021 07/13 12:05
您好老師,因?yàn)橛泻眯┛蛻?hù)不要發(fā)票,我申報(bào)增值稅時(shí)一部分按未開(kāi)票收入申報(bào),同時(shí)未開(kāi)票收入里還包含視同銷(xiāo)售的部分,請(qǐng)問(wèn)我可否按照增值稅報(bào)表里的全部含稅銷(xiāo)售額(包含視同銷(xiāo)售部分)來(lái)申報(bào)印花稅?還是按照賬本上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入算出含稅收入(不包含視同銷(xiāo)售部分)來(lái)申報(bào)?哪種更合理呢
84785020
2021 07/13 12:06
我的意思就是視同銷(xiāo)售部分,比如樣品部分,增值稅報(bào)表按未開(kāi)票收入報(bào)的,這部分是否需要繳納印花稅
鄒老師
2021 07/13 12:10
你好,未開(kāi)票收入需要繳納印花稅
84785020
2021 07/13 12:23
就是說(shuō)視同銷(xiāo)售部分也要繳印花稅對(duì)吧
鄒老師
2021 07/13 13:04
你好,是的,是這樣的
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