問題已解決

老師、我們是**的項目,勞務(wù)公司開票稅金是我們承擔(dān),先轉(zhuǎn)稅金管理費給他們,等到賬他們就原路返回然后從工程款里扣,我這邊該怎么做賬呢

84785043| 提問時間:2021 07/07 10:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 做借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2021 07/07 10:59
84785043
2021 07/07 11:01
那收到工程款是扣掉稅金管理費的金額,分錄又怎么做呢
樸老師
2021 07/07 11:07
你都單獨付了還要扣嗎
84785043
2021 07/07 11:14
是我們先個人轉(zhuǎn)稅金給他,等工程款到就原路退回,從工程款中扣完稅金管理費剩下的才轉(zhuǎn)給我們
樸老師
2021 07/07 11:26
那你之前付的需要沖減其他應(yīng)收款才行
84785043
2021 07/07 11:28
那后面收到款就是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款?
樸老師
2021 07/07 11:38
嗯 這樣做就可以的
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