问题已解决
老師我們公司銷售經(jīng)理借支5000備用金,然后過了幾天用報銷費用抵這5000,那他報銷這填出納給他開一個收到他還款的收據(jù),那這個還款和借支的手收據(jù)應(yīng)該放在哪里放在報銷費用那5000塊的單一起還是怎么樣?
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同學(xué)你好,借的時候掛賬,報銷的時候,填費用報銷單,沖賬。
2021 06/14 15:31
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2021 06/14 15:40
我知道,我現(xiàn)在是不知道這個借款收據(jù)和還款收據(jù)怎么處理比較正規(guī)一點?這就是說沖賬后這個還款和借款收據(jù)放哪里?
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2021 06/14 15:41
我現(xiàn)在在公司做出納了
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桂龍老師 
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2021 06/14 15:44
借款的收據(jù),如果你當初沒有沒有記賬,那就與報銷的時候放在一起。
正常的處理是,借款的時候,憑借款憑據(jù)記賬。
報銷的時候,請費用報銷單記賬。
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2021 06/14 15:51
我每支出一筆都記賬的,所以借款時我也記賬了的,那這個借款單是不是就可以獨立放好了?
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2021 06/14 15:53
還有借款單和還款單我出納這邊和借款人都應(yīng)該有一份,如果借款還沒還的前提下借款單原價我這邊應(yīng)該保留,復(fù)印一份給會計那邊做賬這樣可以嗎?會計能用復(fù)印件做賬的嗎
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桂龍老師 
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2021 06/14 16:03
原始憑證的原件是給會計的,你記賬所用的原始憑證你自己編號。
你的邏輯有點亂,你這邊的流水憑證,你自己進行編號,記賬后,原始憑證是給到會計的。你不保存原始憑證。
我不明白為什么還有還款單。人家借了5000,拿著5000的費用單據(jù)回來,不用再寫還款單了。
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2021 06/14 16:24
之前的出納交接跟我這么說的。那借款假如他還沒有還款,我出納這邊不要留借款單原件嗎?就直接給會計那邊?我之前的公司是我上面那樣說的 出納自己留借款原件,復(fù)印一張給會計 我們之前是做內(nèi)賬,現(xiàn)在這里是內(nèi)外帳都做
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桂龍老師 
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2021 06/14 16:50
你問你的會計吧,她不要,你就留著,有時候我說的不一定跟你公司的管理模式在一個頻道上。
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2021 06/14 17:21
謝謝老師
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2021 06/14 19:14
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快同學(xué)滿意給個五星好評哦
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