問題已解決

老師,月底怎么結轉成本?商品進銷差價不太懂

84784982| 提問時間:2014 11/25 09:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
趙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
期(月)末分攤已銷商品的進銷差價,借記“商品進銷差價”科目,貸記“主營業(yè)務成本”科目。 銷售商品應分攤的商品進銷差價,按以下公式計算:   商品進銷差價率=期末分攤前本科目余額÷(“庫存商品”科目期末余額 “委托代銷商品”科目期末余額 “發(fā)出商品”科目期末余額 本期“主營業(yè)務收入”科目貸方發(fā)生額)×100% 本期銷售商品應分攤的商品進銷差價=本期“主營業(yè)務收入”科目貸方發(fā)生額×商品進銷差價率 企業(yè)的商品進銷差價率各期之間比較均衡的,也可以采用上期商品進銷差價率計算分攤本期的商品進銷差價。年度終了,應對商品進銷差價進行核實調整。   “商品進銷差價”科目的期末貸方余額,反映企業(yè)庫存商品的商品進銷差價。
2014 11/25 10:07
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~