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老師,請問一下,老板拿公司的酒去吃飯,這個酒也是我們購的然后自己買的產(chǎn)品,這個分錄怎么做安

84784998| 提問時間:2021 04/16 09:58
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學, 這個酒是你們購買的產(chǎn)品還是你們自產(chǎn)的產(chǎn)品?
2021 04/16 10:00
84784998
2021 04/16 10:01
老師,是我們購買的商品,自己買的
84784998
2021 04/16 10:03
老師,是不是視同銷售,這個價格呢,是以我們的進價做為銷售嗎?
星河老師
2021 04/16 10:03
同學, 1、招待用 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2、送禮 借:銷售費用-業(yè)務招待費 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
84784998
2021 04/16 10:06
老師,招待費用的話是不是以進價的價格走
星河老師
2021 04/16 10:08
同學, 是的,購進的按進價的價格走。
84784998
2021 04/16 10:08
老師,以往我的招待費都是從管理費用走的,沒有關系吧
星河老師
2021 04/16 10:10
同學, 可以的。只要是按招待費據(jù)實核算就可以。
84784998
2021 04/16 10:14
老師,我還問一下,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出 )就一直這樣掛起嗎?后繼不管進項稅額轉(zhuǎn)出 嗎?
星河老師
2021 04/16 10:17
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出 ),月末要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結轉(zhuǎn)的。
84784998
2021 04/16 10:34
老師,月末的時候是不是做一個分錄,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出 ) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
星河老師
2021 04/16 10:35
同學, 對的。月末做這個分錄: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出 ) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
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