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實(shí)務(wù)
問題已解決
設(shè)備款沒付完,人家也沒開發(fā)票回來,但是設(shè)備已經(jīng)到了,要開始折舊了,該怎么做賬呢
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速問速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好
按合同價(jià)格暫估入賬確認(rèn)固定資產(chǎn),正常計(jì)提折舊就是了。
2021 04/15 10:25
84784973
2021 04/15 10:28
老師,設(shè)備到了還沒開始用,也要第二個(gè)月開始計(jì)提嗎,還是用的第二個(gè)月
張艷老師
2021 04/15 10:29
不是的,要達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)才確認(rèn)固定資產(chǎn)的。
84784973
2021 04/15 10:31
老師,如果尾款要一年后才付,今年確定固定資產(chǎn)的話,沒有發(fā)票回來怎么辦
張艷老師
2021 04/15 10:33
就先按合同價(jià)格暫估入賬,并按月計(jì)提折舊了。如果后期發(fā)票金額和暫估入賬金額有差異,要調(diào)整固定資產(chǎn)的入賬金額,但不需要調(diào)整累計(jì)折舊。
84784973
2021 04/15 10:37
老師,我們加工企業(yè)生產(chǎn)椰漿,用的箱子瓶子之類的應(yīng)該去周轉(zhuǎn)材料還是原材料呢
張艷老師
2021 04/15 10:42
這個(gè)是要計(jì)入周轉(zhuǎn)材料科目核算的
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