問(wèn)題已解決

老師,我想問(wèn)一下,本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí),怎么做分錄呀

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2021 04/14 14:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021 04/14 14:52
84785043
2021 04/14 15:04
那未交增值稅就一直有余額啦,那下個(gè)月需要抵扣了怎么做分錄呢
東老師
2021 04/14 15:09
下個(gè)月還是這么做 只未交增值稅在貸方了
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