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老師,如果當(dāng)月進項大于銷項,還需要做分錄借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?

84785019| 提問時間:2021 04/13 13:14
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
需要做此筆分錄,形成應(yīng)交稅費——未交增值稅科目的借方余額,表示留抵增值稅,與增值稅申報表主表的留抵稅額數(shù)據(jù)一致
2021 04/13 13:15
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