問題已解決
老師好,我取得的進(jìn)項票大于銷項票,進(jìn)項稅額要怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,正常做分錄就可以了,計入應(yīng)交稅費-增值稅(進(jìn)項)。
2021 04/12 10:01
84785032
2021 04/12 10:03
可以放待抵扣嗎
84785032
2021 04/12 10:06
大于銷項稅的部分進(jìn)項稅可以放待抵扣里嗎
閻老師
2021 04/12 10:06
應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額用于購入不動產(chǎn)或不動產(chǎn)在建工程,以及輔導(dǎo)期的進(jìn)項稅。
計入進(jìn)項稅就可以了。
84785032
2021 04/12 10:07
好的謝謝
閻老師
2021 04/12 10:07
不客氣,如果問題已解決請給五星好評
84785032
2021 04/12 10:22
我在2020年把不抵扣的進(jìn)項稅放進(jìn)待抵扣里了,今年要全部抵扣嗎
閻老師
2021 04/12 10:34
能抵扣就抵扣,抵扣不完的留抵
閱讀 373