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老師: 前期進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票非正常,稅務(wù)局開(kāi)具了一張繳款通知單,繳款后增值稅申報(bào)表上要不要體現(xiàn)這筆繳款?需要在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
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