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老師 以前的會計把2020年把印花稅做到了管理費用社保 現(xiàn)在怎么調(diào)賬了?
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速問速答都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,現(xiàn)在可以不用調(diào)整了
2021 03/26 15:15
84784957
2021 03/26 15:17
可是她前面計提過? 不調(diào)? 應交稅費 -印花稅一個掛著的
辜老師
2021 03/26 15:17
你之前是怎么做賬的
84784957
2021 03/26 15:20
計提:
借:稅金及附加-印花稅
? ? ?貸:應交稅費-印花稅
辜老師
2021 03/26 15:21
你應交稅費實際繳納的時候,就是結(jié)平的啊
84784957
2021 03/26 15:21
然后? ?她看錯了把交的稅金計入了管理費用-社保? 那應交稅費-印花稅就一直有個印花稅掛著的
辜老師
2021 03/26 15:22
你這個稅有沒有實際繳納嗎
84784957
2021 03/26 15:24
繳納了? 可是她做的時候把繳納的這個稅看錯了? ? 把這個金額計入了管理費用? -社保
辜老師
2021 03/26 15:25
那只是費用明細科目記錯了,你到下一年沒有必要再調(diào)整的
84784957
2021 03/26 15:28
不是費用明細記錯了? ?是把印花稅寄到了管理費用? ? ?
辜老師
2021 03/26 15:29
是的,你印花稅是計入稅金及附加,結(jié)果計入到管理費用里面了嗎,這個月末都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了的啊
84784957
2021 03/26 15:30
本來應該這樣做
辜老師
2021 03/26 15:32
是的啊,你現(xiàn)在是
借:管理費用—社保費
貸:應交稅費
84784957
2021 03/26 15:34
她不是貸的應交稅費? ?是貸的管理費用??
辜老師
2021 03/26 15:34
那借方為什么是應付職工薪酬呢
84784957
2021 03/26 15:35
看錯了? 以為交的那個金額是社保
84784957
2021 03/26 15:36
所以? 我現(xiàn)在是不是要通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)這個賬
辜老師
2021 03/26 15:41
這個你當期都是計入了損益的,不需要調(diào)賬的
只是應該是沖減應交稅費,結(jié)果借了應付職工薪酬
調(diào)整是
借:應交稅費
貸:應付職工薪酬
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