問題已解決
1.1月4,管理部購買辦公用品500元,以現(xiàn)金支付 2.償還貨款,通過工行轉(zhuǎn)賬支付,轉(zhuǎn)賬支票Z001 3.1月16日,生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料10000元 分別做會(huì)計(jì)分錄
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你好
借:管理費(fèi)用 500
貸:庫存現(xiàn)金 500
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
借:生產(chǎn)成本 10000
貸:原材料 10000
2021 03/14 21:28
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