問題已解決
老師我想問一下,如果這分開來做,會計分錄如何編制
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/010/13/53/66_avatar_middle.jpg?t=1715649282)
同學(xué),你好
買材料付錢給供應(yīng)商
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
原材料入庫(此時發(fā)票還未到,暫估入庫)
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款
發(fā)票到(紅沖暫估,按發(fā)票金額入賬)
借:原材料 (負數(shù))
貸:應(yīng)付賬款(負數(shù))
借:原材料 (發(fā)票不含稅金額)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
貸:應(yīng)付賬款 (發(fā)票全部價款)
2021 02/20 15:26
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784987 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2021 02/20 15:31
那如果先預(yù)付一部分呢老師,分開的會計分錄又是如何做呢
![](https://pic1.acc5.cn/010/13/53/66_avatar_middle.jpg?t=1715649282)
桂龍老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2021 02/20 15:38
如果你們預(yù)付款不多的情況下,用應(yīng)付賬款科目就行了。如果非要用預(yù)付賬款科目,分錄如下
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
付完全部貨款
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
預(yù)付賬款
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)