问题已解决
12月份有一張電子票1000開(kāi)錯(cuò)了,1月份我沖紅這個(gè)1000元開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,要怎么做會(huì)計(jì)分錄!主營(yíng)業(yè)務(wù),和增值稅要怎么處理?剛好跨季度繳稅,稅務(wù)這邊怎么處理呢?
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你好 你原來(lái)12月怎么做分錄的? 1月才好判斷怎么來(lái)做分錄
2021 01/15 19:04
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2021 01/15 19:10
借銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)繳稅費(fèi)
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2021 01/15 19:11
沖紅了,又重開(kāi)發(fā)票,
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2021 01/15 19:12
這樣會(huì)重復(fù)繳稅嗎?又剛好是12月份年結(jié)
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 01/15 19:16
?你好 不會(huì) 。 你就只需要繳納一次就行了。? ?你是開(kāi)錯(cuò)了 紅字在重新開(kāi)哇? 金額是不變嘛? ?稅費(fèi)和收入金額都不變 是嗎??
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