問(wèn)題已解決
我有個(gè)企業(yè)原來(lái)是一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅有20多萬(wàn)認(rèn)證了,但是一直未銷售東西,沒(méi)有抵扣過(guò)。現(xiàn)在企業(yè)變成小規(guī)模了,想以后有業(yè)務(wù)了改為一般納稅人,想繼續(xù)使用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。想問(wèn)下這個(gè)這是不是得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 呢?那申報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候怎么申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅這一部分呢?
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速問(wèn)速答你好 這些未抵扣的計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面 以后升為一般納稅人了 再抵扣
2020 07/15 14:47
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