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您好老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人一季度開3%的票,二季度又紅沖,開的免稅的發(fā)票,一季度開的票稅款已交,請(qǐng)問這月增值稅是負(fù)數(shù),需要退稅怎么申報(bào)

84784948| 提問時(shí)間:2020 07/14 15:18
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)是需要去稅局大廳申報(bào),是不是專票,這個(gè)專票,需要去稅局大廳,1行=2行,這個(gè)是專票不含稅銷售額相加填寫,這個(gè)1%對(duì)應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減征額16/18=減免表減稅欄下面2.3.4列 ,出來應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù),這個(gè)是需要去稅局大廳申報(bào)
2020 07/14 15:21
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