问题已解决
老師好,增值稅申報表的應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)金額,那申報附加稅的時候計稅依據(jù)是填0還是負(fù)數(shù)金額



這個是有增值稅退稅嗎,之前多交增值稅嗎,那這個附加稅也是按負(fù)數(shù)填寫
2020 07/07 18:02

84785013 

2020 07/07 18:04
嗯,退稅,這個分錄怎么寫 計提和實際收到稅款的

maize老師 

2020 07/07 18:11
附加稅繳納做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費借應(yīng)交稅費 貸銀行,退回做 借銀行 貸 應(yīng)交稅費,借稅金及附加 負(fù)數(shù) ,貸 應(yīng)交稅費 負(fù)數(shù),,增值稅繳納做借應(yīng)交增值稅 貸銀行,退回借銀行 貸應(yīng)交增值稅

84785013 

2020 07/07 18:20
增值稅 借:銀行 500 貸 未交增值稅 500 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 -500 貸 未交增值稅 -500 是這樣嗎

maize老師 

2020 07/07 18:29
不需要,之前交的時候不是做借未交增值稅貸銀行嗎,現(xiàn)在就做借銀行 貸未交增值稅
