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老師您好增值稅月末進項稅額,銷項稅額的賬務處理怎么做

84785042| 提問時間:2020 07/03 17:13
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 二、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 三、借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020 07/03 17:14
84785042
2020 07/03 17:18
老師,進項、銷項稅額每月都必須轉到轉出未交增值稅是嗎?如果直接用差額做第二步可以嗎?
江老師
2020 07/03 17:18
這個是全部的分錄。結平了進項稅額、銷項稅額這個科目結平了
84785042
2020 07/03 17:24
領導說,不結轉進項和銷項稅額,直接用差額做借:應交稅費—轉出未交增值稅,貸:應交稅費—未交增值稅這樣可行嗎?
江老師
2020 07/03 17:24
這樣也是可以的,年末一起結轉。
84785042
2020 07/03 17:29
他說一直不結轉放著,直至公司破產(chǎn)
84785042
2020 07/03 18:04
老師這個是必須結轉的嗎,還是沒有要求,準則有要求嗎?
江老師
2020 07/03 18:32
年末是需要結轉的。這個是年末需要結轉全年的增值稅。按理論上講是這樣的。按實際上講,是每月需要按我寫的分錄進行結轉處理。這樣賬目更清晰。
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