問(wèn)題已解決
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度開(kāi)了四十多萬(wàn)的專票,如何申報(bào)增值稅,增值稅的申報(bào)表里面也沒(méi)有一個(gè)點(diǎn)填的地方。
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速問(wèn)速答你好,填在3%的稅率欄目,一般是代開(kāi)的專票。
2020 07/01 15:00
84785032
2020 07/01 15:05
我是自己在公司開(kāi)的,不是去稅務(wù)局代開(kāi)的,在公司就可以開(kāi)專票。也填在代開(kāi)嗎?
84785032
2020 07/01 15:11
增值稅附表1要不要填?本期發(fā)生額填什么?
汪晨老師
2020 07/01 15:54
你好,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)將當(dāng)期開(kāi)具增值稅專用發(fā)票的銷售額,按照3%和5%的征收率,分別填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第2欄和第5欄“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”的“本期數(shù)”相應(yīng)欄次中。
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