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免稅銷售額如何填增值稅申報(bào)表?哪幾張和哪幾欄?

84784960| 提問時(shí)間:2020 06/15 23:16
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)將當(dāng)期適用免稅政策的銷售額等項(xiàng)目填寫在《增值稅納稅申報(bào)表》(一般納稅人適用)第8欄“免稅銷售額”、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》第19欄免稅項(xiàng)目“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”對(duì)應(yīng)欄次。 若公司為小規(guī)模納稅人,應(yīng)將當(dāng)期適用免稅政策的銷售額和免稅額分別填入《增值稅納稅申報(bào)表》(小規(guī)模納稅人適用)第12欄“其他免稅銷售額”、第17欄“本期免稅額”對(duì)應(yīng)欄次。
2020 06/16 00:42
84784960
2020 06/16 08:54
還需要填減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?
venus老師
2020 06/16 10:00
需要填減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?要填,對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)填上就行
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