問題已解決
這兩題分錄怎么寫啊!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借預提費用24000借管理費用13500貸銀行存款37500
2020 06/12 17:01
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2020 06/12 17:02
老師這個是第幾題
文靜老師
2020 06/12 17:03
注意,現(xiàn)在預提費用科目已經(jīng)取消啦,不清楚你們老師的要求是不是可以繼續(xù)用預提費用,如果不能用,就將預提費用改成應付賬款。另外車間固定資產修理費原來計入制造費用,現(xiàn)在進入管理費用。
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2020 06/12 17:03
老師我還有一題
84784972
2020 06/12 17:04
這個題怎么做
文靜老師
2020 06/12 17:04
預付租金,借預付賬款31200貸銀行存款31200,攤銷時借制造費用31200/3=10400貸預付賬款10400。
84784972
2020 06/12 17:09
老師這個怎么借記其他應付款呢?
文靜老師
2020 06/12 17:13
個人認為應該計入應付賬款,購買修理勞務的意思。其他應付款是指與企業(yè)的主營業(yè)務沒有直接關系的應付、暫收其他單位或個人的款項,如應付租入固定資產和包裝物的租金、存入保證金、應付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領取的工資等。你這個題目是哪里的呢
84784972
2020 06/12 17:15
會計實務書上的
84784972
2020 06/12 17:22
老師這個(2)小題怎么寫??!
文靜老師
2020 06/12 17:32
這個題目條件不嚴謹,我寫的分錄是10月份的處理,不知道要不要寫11月和12月攤銷的分錄。另外預付賬款有沒有期初余額?
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