問題已解決
我公司銷售軟件給其他公司,合同價是6萬,我方給對方開了12萬的發(fā)票,就是多開了6萬的發(fā)票,所以賬上一直有6萬的應收賬款掛著,已經掛了有1年多了,現(xiàn)在想把這應收賬款處理了,怎么做合理啊?可以做營業(yè)外收入嗎
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應該開具紅字發(fā)票 沖減應收和之前的收入
2020 06/11 14:32
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2020 06/11 14:40
已經跨年了還可以開具紅字發(fā)票嗎?對方也入賬了,需不需要和他們說一聲我這邊6萬的發(fā)票已經沖紅了
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/11 14:47
是的 你要告訴對方沖紅了一部分 然后對方沖減成本
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2020 06/11 15:03
我公司沖紅了發(fā)票怎么做分錄啊,已經跨年了
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/11 15:03
借:以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:應收賬款
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2020 06/11 15:18
好的,謝謝
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軼塵老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/11 15:19
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
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