問(wèn)題已解決
小規(guī)模,客戶現(xiàn)在要三個(gè)點(diǎn)的票,因?yàn)槭且郧暗暮贤?,可以就這一合同開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的票嗎,后面別的繼續(xù)開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的,那如果我們開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的票,這個(gè)稅怎么交,7月份這張發(fā)票如何算稅,按3個(gè)點(diǎn)還是一個(gè)點(diǎn)
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如果業(yè)務(wù)是發(fā)生在3月之前,是開(kāi)3%的發(fā)票;發(fā)生在3月之后,是開(kāi)1%的發(fā)票
2020 06/03 13:42
84784967
2020 06/03 13:43
那我們下個(gè)月交稅,這張票是按3%開(kāi)的票,稅如何申報(bào)
立紅老師
2020 06/03 13:48
你好,正常填申報(bào)表,申報(bào)是是按3%算的,然后減的2%填減免稅申報(bào)表
增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),按照13號(hào)公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》免稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對(duì)應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫(xiě)在《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
84784967
2020 06/03 13:50
你好,這個(gè)意思就是,開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的票,申報(bào)的時(shí)候按1給點(diǎn)申報(bào),是吧
立紅老師
2020 06/03 13:51
你好,如果您開(kāi)的是3%稅,是按3%交稅的,沒(méi)有減免;如果是開(kāi)1%的稅,是上面處理方法;如果季銷售額沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),是免稅的,直接填主表小微企業(yè)免稅銷售額就可以。
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