問題已解決
老師,請教一下,外貿(mào)公司購進產(chǎn)品時上家免費贈送了一些,在出口報關(guān)的時候又需要把贈送的數(shù)量一并計入,購進的發(fā)票又未含贈送數(shù)量,現(xiàn)在數(shù)量對不上怎么辦
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速問速答老師,具體怎么操作,相當于我們購進100個,出口120個,這20個是廠家免費送的,也沒有開票,我們外貿(mào)公司這邊具體怎么處理
2020 04/30 09:46
84784995
2020 04/30 10:01
那就是購進還是開100個的發(fā)票,我們這邊出口發(fā)票就開一張100個的,一張20個的,您看我這樣理解對嗎,然后這20個我該怎么進行賬務處理,還有申報退稅的時候會不會出現(xiàn)購進與出口報關(guān)數(shù)量不一致
84784995
2020 04/30 10:13
那申報退稅時,出口明細申報就應該按100個的金額申報,把20個的金額扣除掉,對嗎,老師
84784995
2020 04/30 10:27
對了,老師,工廠免費贈送給我們,我們出口報關(guān)把贈送部分增加了,報關(guān)時金額沒變,數(shù)量增加了,相當于我們是沒有免費贈送給外方,這樣不影響吧
84784995
2020 04/30 10:37
還有老師,原本購進都沒那20個入庫,現(xiàn)在銷售比庫存還多了,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么做啊
84784995
2020 04/30 11:35
老師,您那邊能看到我最后提的問題嗎
84784995
2020 04/30 11:42
那這20個還是應該先按0金額入庫嗎
黎老師
2020 04/30 09:42
你好,數(shù)量和發(fā)票對上的,做免稅處理,數(shù)量對不上的那部分,就要按內(nèi)貿(mào)處理了。
黎老師
2020 04/30 09:53
你好,不好意思,我說錯了,做免稅收入,開票的時候,把能退稅的數(shù)量和不能退稅的數(shù)量分開開具,這樣申報退稅的時候比較容易區(qū)分開。
黎老師
2020 04/30 10:08
你好,出口發(fā)票開具一張就行,數(shù)量顯示100和20,一樣開具免稅發(fā)票,賬務處理是一樣的,區(qū)別就在于只能退100個的稅,20個就看成是沒有發(fā)票不退稅。
黎老師
2020 04/30 10:19
你好,是的,出口退稅發(fā)票上的數(shù)量和進項發(fā)票上的數(shù)量報關(guān)單上的數(shù)量要一致,不過報關(guān)單上的數(shù)量是多,一般都默認為多出數(shù)量不要申報。
黎老師
2020 04/30 10:29
你好,企業(yè)是按實際的數(shù)量銷售,正常銷售報關(guān),申報退稅是按有進項發(fā)票的數(shù)量申報,都是實際操作。沒有影響。
黎老師
2020 04/30 11:40
你好,20個沒有成本,銷售出去,企業(yè)是負擔企業(yè)所得稅。
黎老師
2020 04/30 11:44
你好,入庫時,20個你當贈品入庫,金額為0。
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