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老師你好,請問我小規(guī)模納稅人1季度確認收入,但未開票,4月份才稅局代開專票,我1季度申報系統(tǒng)申報這個未開票收入,2季度申報系統(tǒng)會自動出來稅局代開票收入的金額,我應該怎么申報呢?
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速問速答通過電子稅務局無法申報,可以填寫申報表,申報金額中扣除已經(jīng)做了申報的未開票收入,通過稅務局辦稅大廳人員在稅務端錄入申報。
2020 04/22 16:25
84784976
2020 04/22 16:27
但是如果大廳人員說不能改呢
崔老師
2020 04/22 17:44
可以改的,否則就會造成企業(yè)多納稅了。
這是一項常見業(yè)務,本月服務的遼寧客戶,在當?shù)囟悇站志褪侨绱颂幚淼摹?/div>
84784976
2020 04/22 18:01
因為疫情期間開票稅率不一樣。4月稅局代開的去年10月至今年4月的專票,本來季度也沒有超過30萬,可以本季度不確認收入,下季度再確認嗎
崔老師
2020 04/22 20:36
如果4月分在稅局代開發(fā)票,相關沖減是發(fā)生在第二季度的。與第一季度無關,第一季度不需要沖減。
假如一季度沒超過30萬元免稅,下季度再確認也可以。
84784976
2020 04/22 20:49
你的相關沖減指的什么?如果我在2季度確認收入,開的專票去年10月~今年2月開的3%稅率,今年3,4月份的開的1%稅率,稅局會不會不認3%稅率的專票呢,或者說之前沒有確認收入呢
崔老師
2020 04/22 21:14
如果2季度開具納稅義務發(fā)生時間在“去年10月~今年2月”期間的發(fā)票,可以按照3%開具。但前提是該收入已經(jīng)在“去年10月~今年2月”的申報表中做了納稅申報。
沖減收入的意思就是:在納稅申報時,由于“去年10月~今年2月”已經(jīng)在該期間內(nèi)的增值稅申報表中做了納稅申報,2季度實際開具發(fā)票后,在增值稅申報表中,就會自動提取已經(jīng)納稅申報的收入,如果按照開票收入計算稅款的話,就造成稅款重復繳納,為了解決這個問題,在2季度的增值稅申報表中,填報一個與開票收入相對應的負數(shù)收入、稅額,以沖減2季度的收入、稅額。
84784976
2020 04/22 21:35
我去年10月至今年2月的票已經(jīng)開成了3%了,那是不是就只有我這個季度確認收入,下個季度申報時再沖減10月到今年2月的收入?而這個季度申報表還是填成小微企業(yè)那一欄,下季度小微企業(yè)一欄直接減去這次的收入?
84784976
2020 04/22 21:37
如果沒有這個疫情,去年10月至今年2月的收入我是不是可以就在今年4月開票時確認呢
崔老師
2020 04/22 22:47
去年10月至今年2月的收入,如果當時沒有開具發(fā)票,但當時在增值稅申報表上已經(jīng)做了申報,2020年第一季度開具發(fā)票且季度收入不足30萬元的話,正常申報就可以的。
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