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如果當(dāng)年確認(rèn)分包給子公司收入,次年開票,這個(gè)當(dāng)年咋報(bào)稅,次年開的票能沖去年的收入嗎,如果沖的話這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?

84784956| 提問時(shí)間:2020 04/20 12:24
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 當(dāng)年按未開票收入報(bào)稅
2020 04/20 12:26
蔣飛老師
2020 04/20 12:26
次年開票時(shí),先沖減未開票收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 (金額用負(fù)數(shù)表示)
蔣飛老師
2020 04/20 12:27
然后再根據(jù)發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
84784956
2020 04/20 12:27
老師,次年呢?開了票怎能沖去年的收入嗎?分錄應(yīng)該怎么做?
蔣飛老師
2020 04/20 12:27
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