當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
付金稅盤年費(fèi)發(fā)票怎么做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理:
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020 04/20 10:46
84785004
2020 04/20 10:50
這樣就對了嗎
玲老師
2020 04/20 10:53
借方應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù),不是負(fù)數(shù)
84785004
2020 04/20 10:59
那樣的話借貸不平啊
玲老師
2020 04/20 11:04
管理費(fèi)用記在借方負(fù)數(shù) 或者貸方正數(shù)
84785004
2020 04/20 11:05
好的 謝謝
玲老師
2020 04/20 11:09
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
閱讀 1240
描述你的問題,直接向老師提問