問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)年底結(jié)賬時(shí),資產(chǎn)負(fù)責(zé)表預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款有余額怎么處理?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/14 11:13
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莊老師
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你好,可以按這樣處理, 1. 在預(yù)付貨款業(yè)務(wù)不多的企業(yè),可以通過(guò)“應(yīng)付賬款”科目核算預(yù)付賬款業(yè)務(wù)。企業(yè)在預(yù)付時(shí)借記“應(yīng)付賬款”科目,收到采購(gòu)的商品后再予沖銷(xiāo)。但是,在這種處理方法下,“應(yīng)付賬款”的某些明細(xì)賬戶(hù)可能會(huì)出現(xiàn)借方余額。在期末,應(yīng)付賬款明細(xì)賬的借方余額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中列作資產(chǎn)項(xiàng)目,而各明細(xì)賬的貸方余額才列為負(fù)債。 2.如果企業(yè)發(fā)生了你所說(shuō)的情況,可以用“應(yīng)付賬款與在預(yù)付帳款對(duì)沖,這樣就解決問(wèn)題了
2020 04/14 11:16
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